金乡县审计局四措并举夯实审计整改工作根基 |
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金乡县审计局印发《金乡县审计局审计整改工作管理办法》,从多维度发力,加强全口径、全周期规范管理,全力做好审计“后半篇文章”,确保审计查出问题全面整改到位。 一是精准锚定整改靶心,细化要求强规范。坚持全口径、全周期规范管理,明确审计整改范围、内容、类型时限等规定标准,细化不同类型审计整改工作的职责分工,推动实现建账、督办、销号全周期闭环管理,确保各项整改工作有章可循、有序推进。 二是严格界定整改状态,实事求是提质效。清晰界定立行立改、分阶段整改、持续整改三种类型及状态,通过逐一核对整改方案、问题清单等资料,严格审查整改真实性、完整性与合规性,进一步规范审计整改记账销账机制,科学评估整改结果,有力提升整改质量与效率。 三是压实督促督办责任,规范流程促落实。明确审计机关整改督促责任,对分阶段、持续整改问题以及到期未完成整改问题持续跟踪督查;对已整改到位问题组织开展“回头看”,巩固整改成效;对拒不整改、推诿整改、虚假整改等情况,按程序提请有关部门及时跟进调查,约谈问责,切实维护审计监督严肃性、权威性。 四是明晰科室责任分工,协同发力构格局。明确科室职责,加强协作配合。审计结果执行科统筹全局整改工作,对审计发现的问题进行梳理汇总、登记挂号,实行常态化、动态化“清单对账销号”管理,有力有序推进审计查出问题整改落实到位;业务科室落实督促整改责任,对审计发现的问题和后续整改中存在的疑点难点事项,做好沟通服务指导工作,对整改结果进行审核认定,提高整改的效果和精准性。各科室各司其职,共同推进健全完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局。 |
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