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中共济宁市审计局党组关于十四届市委第六轮巡察整改进展情况的通报


[日期:2025-11-19 10:49] [作者单位:济宁市审计局][作者单位:济宁市审计局] [作者:]

根据市委统一部署,2024年10月9日至2025年1月10日,市委第二巡察组对市审计局党组进行了常规巡察。3月4日,市委巡察组向市审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作基本情况

对市委巡察组反馈的意见,市审计局党组完全接受,以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉全力抓好整改落实。

(一)统一思想认识。巡察意见反馈后,市审计局党组高度重视,坚决把整改工作作为重要政治责任、政治任务,多次召开局党组会议,认真学习习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,贯彻落实中央和省委、市委关于巡视巡察整改工作部署要求,坚决把巡察整改作为推动全面从严治党向纵深发展,促进审计工作提质增效的重大契机,切实增强抓好整改落实的政治责任感和使命感。

(二)加强组织领导。成立党组书记、局长任组长,党组成员、副局长为副组长,其他县级干部为成员的巡察整改工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在人事科。整改期间,先后召开巡察整改专题会议、巡察整改领导小组会议、巡察整改专题党组会议等5次,就做好巡察整改工作提出具体要求,层层传导责任压力、落实落细整改措施,形成上下一心、齐抓共管的局面。

(三)明确目标责任。印发《中共济宁市审计局党组<关于落实十四届市委第六轮巡察反馈意见的整改方案>的通知》(济审党组发〔2025〕5号),制定反馈问题整改工作台账及反馈问题整改进度单,将巡察反馈意见分解成30项具体整改任务,逐项细化整改措施,明确整改时间节点、责任领导、责任科室,全力抓好整改责任落实,确保整改任务可量化、可检查。

(四)抓实督导检查。坚持把督促巡察整改落实作为日常监督的重要内容,党组书记亲自抓督导、抓落实;分管领导密切配合,按照时间节点和整改进度表,牵头研究整改措施,同时抓实定期调度、报告反馈和台账管理等,确保巡察整改工作有序推进。

(五)强化成果运用。针对反馈意见,结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育,紧抓“科学规范提升年”行动契机,探索建立和完善长效机制,制定《济宁市审计局打探干预审计事项行为登记报告规定》等6项制度,修订完善《党组意识形态工作责任制实施办法》等6项制度,促进工作规范高效开展。

二、市委巡察反馈意见整改进展情况

(一)关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入,贯彻落实中央决策部署和上级工作要求存在短板方面问题

1.关于审计监督没有做到全面覆盖问题的整改情况:(1)严格落实“如影随形”重要要求,围绕“一个万亿、五个倍增”目标,聚焦工业经济“头号工程”、扩内需促消费、文化“两创”等“十个新突破”重点任务,制定《2025年统一组织审计项目计划》,涵盖财政、民生、金融、国企、自然资源、经济责任和重大投资等53个项目,有重点、有步骤对重点区域、重点领域、重点单位开展审计监督,形成实际的、实质的震慑,在开展项目时重点关注项目立项、概算、竣工验收等审批监管事项,规范项目建设程序,消除监督盲区和死角。(2)严格落实领导干部经济责任审计以任职期间审计为主要求,重点对24名领导干部履行经济责任情况进行审计,包括公共资金、国有资产、国有资源的管理、分配和使用中其个人遵守廉洁从政(从业)规定等情况,作出客观公正、实事求是评价的基础上,实现任期全覆盖审计。

2.关于发挥审计在反腐治乱中的“尖兵”“利剑”作用有差距问题的整改情况:(1)加强审计质量管控。印发《济宁市审计局审计项目全流程审计质量控制办法(试行)》,召开全市审计项目全流程审计质量控制工作培训会议,进一步明确细化审计项目全流程审计质量控制工作。(2)加大审计移送力度。以“科学规范提升年”行动为契机,出台《济宁市审计局移送审计发现问题线索工作办法》,将“规范高效办理线索移送”纳入2025年度重点任务清单,进一步规范审计发现问题线索移送工作。(3)完善移送考核规则。起草考核细则,明确细化移送考核要求,提高各科室责任意识和工作积极性;加大与市纪委案管室、省审计厅的对接力度,及时沟通案件受理、成案情况。

3.关于审计助推社会治理现代化发挥不到位问题的整改情况:(1)突出政策落实审计。在做好全省统一安排部署审计项目的同时,重点对种业相关资金和项目建设管护情况、县域财政涉农资金管理使用情况、林业湿地相关政策落实情况等开展审计,力促惠农政策落实落地,助力打造乡村振兴齐鲁样板,充分发挥审计在助推社会治理现代化中的重要作用。(2)狠抓决策成果开发。组织人员或借助外部智库力量对重大审计成果进行深层次开发,针对体制性障碍、机制性梗阻提出审计建议。

4.关于审计质量有待进一步提升问题的整改情况:(1)规范审计文本格式。严格要求审计人员在起草审计报告时,对定责理由、责任界定等按照审计署审计文本参考格式描述。严格把关24名领导干部经济责任审计报告,杜绝文本格式问题再次发生。(2)健全完善制度规范。印发《济宁市审计局审计项目全流程审计质量控制办法(试行)》《济宁市审计局移送审计发现问题线索工作办法》《济宁市审计局打探干预审计事项行为登记报告规定》,举办全市审计项目全流程审计质量控制工作培训班,进一步落实审计质量分级负责制,强化全流程审计质量控制,提升审计成果质量。加大审计项目现场指导力度,及时提醒审计过程中容易出现的质量问题。严格落实审计业务会议制度,按照《济宁市审计局审计项目全流程审计质量控制办法(试行)》相关规定,组织召开审计业务会议10次,审定审计报告25份,切实发挥审计业务会议审定环节的质量把控作用。(3)开展审计项目质量检查。市审计局和各县(市、区)审计局法制审理人员组成检查组,按照审计署《地方审计机关审计项目质量检查标准》,对2024年度出具审计结论的审计项目进行检查,及时反馈3个分局、11个县(市、区)审计局的质量问题。(4)加大质量管控调研力度。开展全市11个县(市、区)审计局审计质量控制和优秀项目创建调研活动,并形成调研报告。

5.关于大数据审计应用力度不大问题的整改情况:(1)积极编制大数据审计清单。组织相关科室编制法规清单、数据资源清单等7张清单,完成了金融、农业农村、社保、财政、投资、教育卫生等6个领域的7张清单编制,优化提升资源环境审计行业七张清单编制。(2)积极推进大数据审计应用。积极推进投资、资源环境、涉农审计项目大数据审计,推动审计智能体、广联达软件在投资审计中的应用。在全省公共投资审计工作会议上作《工程造价审计数据标准化与智能化》典型发言;《基于多源数据融合与多智能体协同的穿透式智能审计监督平台》荣获全省数字机关赛道一等奖;《财政审计助力企业补助资金精准发力》荣获全市数字机关数据赋能赛道一等奖。整改以来,开展33个审计项目,应用大数据技术项目21个,占比63.6%。(3)加强大数据审计技能培训。2人通过审计署计算机审计中级水平考试,3人通过无人机考试,取得相关证书。

6.关于审理把关作用发挥不到位问题的整改情况:(1)压实主体责任。根据《审计署审计项目全流程审计质量控制办法(试行)》,修订完善《审计项目审理意见书》,明确审理人员对审计组与被审计单位存在重大分歧的审计事项、认定被审计领导干部应当承担直接责任的审计事项、业务科室复核中删减的重大审计事项、法制审理认为应当关注的其他重大审计事项。截至目前,已审理项目16个,提出意见37条。(2)强化专业培训。组织召开审理人员培训会议,重点讲解全流程质量控制办法、移送审计发现问题线索工作办法和审理典型案例,有效增强审理人员依法审理和审计质量管理意识。

7.关于推动审计整改“后半篇文章”不够有力问题的整改情况:(1)强力推进清单化管理。加强对审计项目整改工作的清单化台账式管理,印发《济宁市审计局审计项目全流程审计质量控制办法(试行)》《济宁市审计机关“科学规范提升年”实施方案》,进一步规范整改工作清单化台账式管理;印发《关于做好审计整改工作的注意事项》《关于推动审计项目查出问题全面整改到位的通知》《关于全面落实审计整改督查工作管理系统应用的通知》,督促全市审计系统及时调度问题整改进度、填写整改台账,规范推动审计整改工作落实落地。(2)制定审计问题整改标准。率先制定出台了《自然资源资产审计常见问题整改标准》,并在省审计厅《审计业务动态》刊发推广;召开全市审计整改工作会议,认真学习市委书记、市委审计委主任温金荣同志对审计整改工作的批示精神,向各部门分发问题清单,提高各县(市、区)对预算执行类问题整改的重视程度,坚决杜绝虚假整改的问题。(3)加大审计整改结果公开力度。及时公告济宁市2023年度审计查出问题整改情况、2023年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况,接受社会公众监督。(4)加强审计整改跟踪监督。下发《关于全面落实审计整改督查工作管理系统应用的通知》,明确责任科室,定期跟踪监督审计项目发现问题整改情况,更新进展情况并上传补充资料。

8.关于落实意识形态工作责任制不到位问题的整改情况:(1)加强意识形态工作专题学习。将习近平总书记关于意识形态工作的重要论述作为党组理论学习中心组必学内容,专题学习2次;党组会议学习中共中央办公厅印发的《党组(党委)意识形态工作责任制实施办法》。(2)严格落实意识形态工作责任制。及时调整局意识形态和宣传思想领导小组,对2024年度班子成员述职报告进行了排查,将意识形态工作纳入述职报告;邀请市委宣传部领导在“审计大讲堂”上作专题辅导,提升意识形态领域风险防范化解能力。(3)制定意识形态工作责任制清单。全面落实意识形态工作责任制,制定《十四届市委第六轮常规巡察意识形态工作责任制专项检查发现问题整改落实方案》《中共济宁市审计局党组2025年度网络意识形态工作责任制清单》,明确责任分工,定期开展自查。

9.关于保密制度执行不严格问题的整改情况:(1)加强保密教育培训。按照市保密办工作要求,组织全体干部职工参加2025年度保密线上培训,保密培训时长已达4小时;组织全局干部职工集中观看失密泄密反面典型案例,强化干部职工对保密工作极端重要性的认知;组织新入职青年干部赴保密教育实训平台参加现场教学,为青年干部敲响保密警钟。(2)完善涉密人员台账。严格涉密人员和出国(境)人员脱密台账管理,严格执行涉密人员签订承诺书、清退涉密载体、委托调入部门管理等脱密流程,截至目前,局应脱密管理人员,均已施行脱密管理。(3)加强涉密介质管理。成立保密工作检查小组,对全局审计项目审计现场移动终端存储涉密文件、审计业务平台处理、传输涉密文件、被审计单位提供材料等进行了保密检查,对审计现场可能发生的失泄密情形进行现场提醒;对6个县(市、区)审计局在项目立项、现场查证、报告撰写等环节存在的共性风险进行督导检查,督促健全完善涉密载体领用登记、审计资料归档保管、涉密人员管理等制度,进一步筑牢审计领域安全保密防线。

10.关于新闻阵地、舆论阵地建设政治性不强问题的整改情况:(1)把牢新闻、舆论阵地。在局网站首页显著位置设置“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下”“学习贯彻党的二十大精神”专题模块,引导全体工作人员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以新思想凝心铸魂、积极营造浓厚的学时政氛围。(2)压实新闻舆论平台管理责任。明确秘书科专人负责局属网站、微信公众号等新闻、舆论平台的建设管理,加强正面宣传,做好舆情引导,及时清理局网站无效链接。

(二)关于落实全面从严治党有差距,管党治党政治责任扛得不牢方面问题

11.关于党组全面履行主体责任有差距问题的整改情况:(1)按照全面从严治党工作要求,制定《中共济宁市审计局党组及其成员2025年党建工作责任清单》《中共济宁市审计局党组2025年履行全面从严治党主体责任清单》,将全面从严治党主体责任落到实处。(2)党组书记听取了班子成员、局属事业单位负责人2025年度上半年全面从严治党工作情况汇报,形成了报告材料。(3)班子成员到第一书记村、审计一线对全面从严治党暨党风廉政建设进行调研,并形成了调研报告。

12.关于落实监督责任不到位问题的整改情况:(1)制定《2025年审计现场廉政监督检查及回访实施方案》,要求对就地审计项目的监督检查应不少于80%,其中廉政现场检查不少于30%。(2)安排机关纪委联合市纪委监委派驻第五纪检监察组对就地审计的 13个审计组开展现场廉政监督检查,占19个就地审计组的68.42%。(3)联合市纪委监委派驻第五纪检监察组对19个就地审计组中的6个就地审计组(现场监督检查外的就地审计审计组)采用廉政书面回访的方式开展了廉政监督检查,就地审计的19个审计组监督检查达到100%。

13.关于开展党风廉政警示教育不扎实问题的整改情况:(1)扎实开展警示教育活动。召开济宁市审计工作暨党风廉政建设工作会议,集中观看了警示教育片《忏悔与警示II》《警醒》;举办深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班,观看《基层常见违反中央八项规定精神监督执纪要点》视频,局党组书记为全体党员干部作深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题党课,邀请市纪委监委党风政风监督室同志围绕《落实中央八项规定精神常见问题政策解读》开展专题讲座;组织开展“传承红色基因 筑牢廉政根基”—青年干部红色教育暨廉政建设活动和“打卡红色地标 永葆清廉本色”主题党日活动,引导青年干部坚守初心使命。(2)及时调度掌握实情。定期调度市局及县(市、区)审计局党风廉政建设情况,掌握全市审计系统违法违纪情况,今年以来,未出现党风廉政建设方面违纪违规问题。(3)开展谈心谈话。主要负责同志与班子成员、党支部书记,分别就思想认识、理论学习、工作情况、党风廉政建设等方面开展谈心谈话,通过面对面沟通,强化政治监督,筑牢拒腐防变思想防线,压实管党治党责任,把严管厚爱融入日常、抓在经常。

14.关于审计行风监督员作用发挥不大问题的整改情况:(1)主动“开门纳谏”。组织审计行风监督员到6个审计项目进行现场监督。(2)积极推动成果转化。通过面对面交流,审计行风监督员对审计工作有了更深的认识,今年以来,审计行风监督员共提出意见建议3条,均被采纳。

15.关于工作作风不扎实,存在形式主义问题的整改情况:(1)扎实开展能力提升培训。紧抓“科学规范提升年”行动契机,印发《2025年度教育培训项目计划》,在南京审计大学举办全市固定资产投资审计高质量发展培训班,组织开展“审计大讲堂”5次,参加审计署、省审计厅和市审计局培训班38次,持续提升审计人员业务能力。(2)完善重点工作台账。局重点工作共17项,任务来源均为市级层面。其中9项重点工作已办结,8项重点工作正常推进,无进展缓慢事项。(3)严格党课讲稿审核。按照市委学习教育专班工作要求,各支部书记“七一”前后均开展了讲专题党课活动,经审查,未再发现错误。

16.关于争先树优意识不强问题的整改情况:组织全市审计系统业务骨干参加全省审计机关业务技能竞赛济宁市选拔赛初赛、复赛,全面检验参赛人员的专业理论素养和业务实操能力,有效激发了全市审计干部钻研业务、提升技能的内生动力,营造了比学赶超、创先争优的浓厚氛围。在全省审计业务竞赛中,获团体二等奖第1名,济宁代表队三位同志分别获个人一、二、三等奖;梁山县审计局项目获全省优秀审计项目一等奖,推荐参评全国优秀审计项目,金乡县审计局、微山县审计局项目获全省优秀审计项目三等奖。

17.关于财务管理不规范问题的整改情况:(1)开展法规学习。组织学习《济宁市市直机关会议费管理办法》《济宁市党政机关国内公务接待管理办法》《济宁市“公务餐”管理办法(试行)》《山东省省级审计资金管理办法实施细则》等常用财务管理规定。(2)完善报销流程。加强会计核算,优化报销流程,印发会议费、培训费、招待费、差旅费等事项报销明白纸,严格审核会议费、招待费等财务报销费用;强化过程管理,对2025年发生的会议费、招待费、培训费进行自查,确保报销凭证等资料完整。(3)规范资金审批使用制度。严格按照政府采购及政府购买服务审批流程,对反馈指出的问题进行了自查,列支程序合规有效、列支规范。

18.关于固定资产管理不规范问题的整改情况:(1)认真学习《政府会计准则第3号—固定资产》等相关固定资产管理办法,积极参加市财政局举办的全市行政事业性国有资产报告培训班,熟练掌握固定资产登记范围及相关资产配置、处置等制度要求,科学规范管理固定资产。(2)未登记的固定资产补记固定资产账和资产管理系统。(3)按照资产使用年限及使用情况,对2025年度部分固定资产盘点并进行了处理,做到账实相符。

(三)关于履行党建主体责任不到位,推进基层党组织规范化建设不扎实方面问题

19.关于党组会和局长办公会职责混淆问题的整改情况:(1)组织干部职工学习《中共济宁市审计局党组工作规则》《济宁市审计局工作规则》,确保干部职工准确区分党组会议和局务会议研究内容。(2)严格执行会议议题审批制度,明确党组会议、办公会议讨论和决定事项,杜绝出现党组会和局长办公会职责混淆问题。今年已召开22次党组会议,9次局务会议。(3)完成对1月至10月会议记录、会议纪要的检查归档留存。

20.关于执行“三重一大”事项决策制度不严格问题的整改情况:(1)组织学习《济宁市“三重一大”事项集体决策制度》,掌握“三重一大”事项集体决策制度遵循的原则与对策程序,切实提高决策科学性,规范性和民主性。(2)督促指导严格按照文件签发、印制相关程序要求用章,未发生加盖公章文件出现决策和印发时间倒置的问题。(3)查看文件审批情况,确保签发日期和文件落款日期一致。

21.关于落实民主集中制不到位问题的整改情况:(1)今年以来召开的党组会议均落实党组主要负责人末位表态制度。(2)组织会议记录人员学习末位发言等有关规定,规范记录要素、抓实会议记录质量,未出现因记录人员对末位表态制度了解欠缺导致的记录错误。(3)全面检查1月至10月召开的党组会议记录,未发现记录不当的情况。

22.关于党组抓党建工作力度不大问题的整改情况:(1)按照市直机关工委要求,向各支部下发了党支部工作清单,指导各支部按照清单要求制定工作计划,并督促抓好落实。(2)结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育,对支部“三会一课”记录进行检查,形成了问题清单。(3)形成了2025年上半年机关党建工作自查报告,制定了整改措施,并向党组汇报。

23.关于开展组织生活不规范问题的整改情况:(1)在党支部书记述职评议会议上,党组书记点评了存在的问题,同步对组织生活会和民主评议党员等组织生活进行专题辅导。(2)局领导以普通党员身份参加所在支部2024年度组织生活会,并列席指导1个支部组织生活会,避免组织生活虚化和形式化。(3)各支部组织生活会按照要求会前收集党员自我剖析、相互批评意见等相关材料,严格审核把关,会后及时归档,确保了组织生活规范有序。

24.关于临时党支部的一线战斗堡垒作用发挥不大问题的整改情况:(1)印发《济宁市审计局2025年关于规范审计组临时党支部管理办法》,进一步规范完善临时党支部成立和工作相关要求。(2)建立2025年外派审计组临时党支部情况工作表,不定期调度工作开展及完成情况。(3)指导一线审计组分别成立临时党支部,按要求开展“三会一课”、主题党日活动等。临时党支部审计现场结束后,向机关党委提交了现场活动资料。

25.关于空编问题突出问题的整改情况:(1)开展机关及事业单位科级干部选拔任用及公务员职级晋升工作。干部调整后,配备科级干部数占配备科级职数的88%,审计服务中心副主任全部配齐。(2)开展专业技术人员竞聘。按照制定竞聘方案、公布方案、个人报名与资格审查、考评、研究确定、任前公示、办理聘用手续等程序,对事业单位符合竞聘条件的专业技术人员进行了聘任。(3)开展干部交流轮岗。结合机关事业单位科级干部选拔任用工作,科级干部进行了交流轮岗。

26.关于干部任免、借调不规范问题的整改情况:(1)严格干部任免程序。报经市委组织部、市人社局,同意局机关事业单位科级干部民主推荐及考察工作方案和职级晋升工作方案,严格按照动议、民主推荐、研究确定考察对象(发布考察预告)考察、讨论决定和公示、备案、办理任职手续、材料归档等程序,组织开展了科级干部选拔任用和职级晋升工作。(2)规范借调程序。为确保项目质量,从县(市、区)审计局借用相关专业人员参加保障性安居工程资金投入和使用绩效情况专项审计调查(审计署、省审计厅统一组织审计项目),并向市委组织部备案。(3)清理借调人员。召开借调人员会议,对借调工作期间表现给予充分肯定,组织学习《中共中央组织部关于严格规范从县乡借调工作人员的通知》《落实<关于严格规范从县乡借调工作人员的通知>有关问题的政策口径》及省审计厅借调工作人员《电话通知稿》相关内容,人员已全部回原单位工作。

27.关于公务员平时考核工作不力问题的整改情况:(1)将平时考核作为公务员绩效管理的重要组成部分,做到全员覆盖,并分别对机关事业单位科级及以下人员,进行了第一、第二季度绩效考核。(2)积极推进公务员绩效管理工作。按照省委组织部《山东省公务员绩效管理试点工作操作指引》要求,在2024年绩效考评的基础上,结合实际起草修订了《济宁市审计局绩效管理评价办法》。(3)按照年度考核“优秀”等次需平时考核“好”3次以上的要求,经党组会议研究,18名同志被确定为年度考核“优秀”等次。

28.关于内部审计人才库作用发挥不充分问题的整改情况:(1)组织协调12人参与国家审计项目、5人参与巡视巡察工作,10人参与省审计厅组织的内审优秀项目、典型案例的评选,4人参与省内审协会组织的优秀论文、典型案例的评选,8人参与全市内审技能竞赛,31人参与部门单位内审项目。(2)组织全市内部审计高质量发展培训,邀请入选人才库的济宁银行内审部同志作经验介绍,组织县审计局举办县直部门和镇街内部审计工作培训,入选人才库的县农业农村局、乡镇有关同志作交流发言。(3)根据省审计厅内审人才库调整情况适时调整市人才库。

(四)关于履行巡察整改主体责任不力,存在整改不到位方面问题

29.关于巡察发现问题边改边犯问题的整改情况:(1)印发《济宁市审计局审计项目全流程审计质量控制办法(试行)》,召开培训会议、组织专题测试,系统讲解审计项目中各环节容易出现的问题,进一步落实审计质量分级负责制,强化全流程审计质量控制,提升审计成果质量。(2)点名通报全市质量检查中发现问题的具体单位和科室。(3)开展11个县(市、区)审计局审计质量控制和优秀项目创建调研活动,现场指导发现的问题。

30.关于巡察反馈问题出现“反弹回潮”问题的整改情况:(1)健全制度机制。印发《济宁市审计机关“科学规范提升年”实施方案》《济宁市审计局审计项目全流程审计质量控制办法》,进一步明确计划管理、审计组、业务科室、审理审定、督促整改、审计质量考核评价等各环节职责;加强培训,召开全市审计项目全流程审计质量控制培训会议,就计划管理、组织实施、复核审理审定、督促审计整改等关键环节的质量控制要点进行系统讲解,规范统一组织项目流程。(2)实行限时管理。市委审计委员会办公室、市审计局联合出台《审计项目进度管理办法》,对审计项目现场实施、审计报告征求意见、审理、出具审计报告等4个阶段实行限时管理,“月调度”项目进展情况。整改以来,15个审计项目均按时出具审计报告,其他正在实施的审计项目有序推进。(3)严格落实审计项目调整程序。对应调整的审计项目,以市委审计委员会办公室名义提交调整审计项目汇报,并提请召开市委审计委员会会议审议,审议同意后对项目进行调整。

三、下一步工作打算

下一步,市审计局党组将深入贯彻落实上级决策部署,提高政治站位,增强巡察整改工作的政治自觉和思想自觉,持续落实好各项整改任务。

(一)严格落实党组主体责任。始终扛牢党组书记巡察整改第一责任人责任和领导班子其他成员“一岗双责”,把巡察整改作为重要政治任务,持续抓好巡察“后半篇文章”,以巡察整改成效引领和推进审计高质量发展。

(二)持续推进问题整改落实。将整改落实与持续深入贯彻中央八项规定精神学习教育相结合,与开展的“科学规范提升年”行动相结合,与日常监督相结合,进一步压实责任,抓实抓细整改工作,提高整改的精准性、时效性,切实把巡察成果转化为治理效能。

(三)建立健全长效工作机制。坚持“当下治”与“长久立”一体推进,倒查制度缺陷,加强制度建设,有效破解制约审计工作高质量发展的矛盾瓶颈,对整改工作中已经建立的各项制度,坚决抓好落实,对需要建立和完善的制度,抓紧制定完善,堵塞制度漏洞。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:0537-2163180;电子邮箱jnssjjrsk@ji.shandong.cn。

                                                                                    中共济宁市审计局党组

                                                                                   2025年11月19日



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